大家好!请教一下!会计建帐时应收帐款期初余额多记和少记的会计分录要怎么处理?不想从新建帐!

2022-08-07 财经 62阅读
如果由于出错,期初余额多记,而其他地方不作相应变更的话,资产负债表期初数本来就不平。做一张调整凭证:借:应收账款(如果是多记,就填负数)(如果是少计,就填正数) 贷:其他对应做错的科目(同样如果是多记,就填负数)(如果是少计,就填正数)
声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com