是不是这张票我先做暂估入库,申报表里把此票上的税额在"进项税额转出"栏填列。再把这张票退给对方公司,等6月对方重新开就行了?
:对
问题2:如果这张票我已经做了正常的账务处理,进项抵扣了,假如税务局6月份的时候通知我把进项税额转出。又该如何处理?
能否麻烦把税务处理跟账务处理涉及到的分录都详细的说一下?:
应该做进项税转出处理。分录:
借:原材料等
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
是不是这张票我先做暂估入库,申报表里把此票上的税额在"进项税额转出"栏填列。再把这张票退给对方公司,等6月对方重新开就行了?
:对
问题2:如果这张票我已经做了正常的账务处理,进项抵扣了,假如税务局6月份的时候通知我把进项税额转出。又该如何处理?
能否麻烦把税务处理跟账务处理涉及到的分录都详细的说一下?
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应该做进项税转出处理。分录:
借:原材料等
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出