我公司用某公司的资质干工程,此公司给甲方开的10%增值税发票,税钱我们出,现在我们需要给他们开成本票
这个问题很复杂而且你的资料提供的很有限:我的理解是一个工程,A公司是承包方,你公司是挂靠方;A公司收取三个点管理费;其他A公司所有的支出均由你公司承担;所以你公司给A开票时应该是合同金额扣除管理费以及A公司所有应缴纳的税款,这就存在一个A公司的税负问题;取决于以下几点:1.双方是否是增值税一般纳税人;2.A公司的其他税种比如施工当地的个人所得税;3.在施工当地预交的企业所得税是否可以在A公司年度汇算清缴时扣除; 搞清楚这三个问题才能进一步分析。