我公司7月份购进材料款项已付,但票没有到,那要怎么暂估入账和结转成本,下个月改怎么办

2020-05-01 财经 67阅读
外购货物已验收入库,货款已付清,但购货增值税专用发票未到,可先按实际付款额,
做如下分录:
借:原材料
贷:银行存款

待取得专用发票时,用红字冲销上述分录,再按专用发票上注明的税额,做如下分录:
借:应交税金——应交增值税(进项税额)
贷:原材料
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